تسجيل فواتير العملاء والإيصالات والمدفوعات بدقة في نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP).
مراقبة تقادم الحسابات المستحقة القبض والمتابعة مع العملاء للتحصيل في الوقت المناسب.
مراجعة فواتير البائعين ومدفوعات الموردين وتقارير النفقات والتحقق منها ومعالجتها.
التواصل مع العملاء والموردين لحل التناقضات في الفواتير أو الدفع أو البيانات.
التوفيق بين حسابات العملاء والبائعين والبيانات المصرفية، والاحتفاظ بسجلات دفتر الأستاذ المحدثة.
إعداد تقارير شهرية عن حالة الذمم المدينة والأرصدة القائمة وتقادم الذمم الدائنة.
دعم أنشطة إغلاق نهاية الشهر ونهاية العام المتعلقة بوظائف AR وAP.
التنسيق مع فرق المبيعات والمشتريات والمالية فيما يتعلق بشروط الائتمان والتحقق من صحة الفاتورة وعقود الموردين.
المساعدة أثناء عمليات التدقيق من خلال توفير وثائق AR/AP والتسويات اللازمة.
ضمان الامتثال لسياسات الشركة والمعايير المحاسبية/الضريبية المصرية.